七 內部審核之範圍如下: (一) 會計審核:憑證、報表、簿籍及有關會計事務處理程序之審核。 (二) 財務審核:有關各項財務收支數字之鉤稽與查核。 (三) 財物審核:購置、定製、營繕及變賣財物處理程序之審核。 (四) 預算審核:業務計畫及預算之執行與控制之審核。 (五) 工作審核:關於工作成果或公務成本之審核。 (六) 協同審核:協同視察部門對全般或專案調查之審核。